|
Faktúra |
150/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-83/2023
|
03.10.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Faktúra |
151/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,62 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Faktúra |
149/2024
|
Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0509
|
02.10.2024 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Faktúra |
146/2024
|
Elektrika 102024
|
807,77 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.10.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Faktúra |
147/2024
|
UP
|
105,18 |
s DPH |
74/2024
|
|
01.10.2024 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Faktúra |
148/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 102024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.10.2024 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Faktúra |
145/2024
|
Školské tabule
|
3 122,40 |
s DPH |
61/2024
|
|
30.09.2024 |
|
Tabela, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Objednávka |
75/2024
|
Výlevka
|
358,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
Faktúra |
144/2024
|
Kancelárske potreby
|
46,39 |
s DPH |
73/2024
|
|
30.09.2024 |
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
143/2024
|
ALFfamily
|
399,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
26.09.2024 |
|
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
142/2024
|
Voda
|
168,92 |
s DPH |
|
308201640
|
26.09.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Objednávka |
74/2024
|
UP
|
105,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
Objednávka |
73/2024
|
Kancelárske potreby
|
46,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
Objednávka |
72/2024
|
laboratórne stoly
|
926,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
ALEX kovový nábytok |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
Faktúra |
141/2024
|
Tonery
|
61,08 |
s DPH |
70/2024
|
|
23.09.2024 |
|
Ledum Kamara s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
Faktúra |
140/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na tv náradí
|
149,85 |
s DPH |
69/2024
|
|
23.09.2024 |
|
REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
Objednávka |
70/2024
|
Tonery
|
61,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
TonerPartner, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
Objednávka |
71/2024
|
ALF Family
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
PcProfi |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
Faktúra |
137/2024
|
Seminár
|
214,80 |
s DPH |
62/2024
|
|
17.09.2024 |
|
FORUM s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
138/2024
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
67/2024
|
|
17.09.2024 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
17.09.2024 |
20.09.2024 |